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內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建

主講老師: 馬軍生 馬軍生

主講師資:馬軍生

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務稅務是企業運營中不可或缺的重要方面。財務涉及企業的資金籌集、運用、分配和管理,確保企業財務活動的合規性和高效性。稅務則關乎企業應稅義務的履行,包括稅務籌劃、申報、繳納和審計等,旨在確保企業依法納稅,降低稅務成本。財務稅務管理不僅有助于企業實現資金的有效利用,還能提高經濟效益,確保企業的穩健發展。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2024-05-14 15:23


小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構管控乏力,企業風險無處不在,您的企業對風險有效管控了嗎?您了解企業內控漏洞和要點所在嗎?

本課程結合實際案例,講解企業內部控制與風險管理基礎,精準把脈、專業指引!旨在幫助企業管理全面了解內控,進而有效提升自身內控理論與實務水準。

通過本課程,我們將幫助學員掌握內控基本原理,  接觸大量真實鮮活的企業內控實踐案例,  掌握各業務循環的關鍵控制點、控制方法,了解如何構建內控體系,有效提高風險防范能力。

培訓對象

2 集團公司董事、監事及高管

2 集團及子公司企業各職能部門和業務部門中高層管理人員

2   企業內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部人員

 

課程收益

掌握內部控制制法規基本要求

靈活應用內部部控制基礎工具

對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法

從零基礎啟動并完成內控體系文件建設

掌握內控體系啟動運行的一般手段

掌握固化、宣貫內控要求的技巧

掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧

分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法

為學員提供最新的《中國企業內控法規資料匯編》

學員還將獲得包括《內控手冊》模板在內的內控項目執行工具

 

課程特點

模塊化設計:結合內控人員核心能力框架和業務循環,將全部課程分為若干模塊,各個模塊相對獨立又有機地成為一體,學員可結合自身需要靈活選擇。

案例教學:本系列課程開發了一整套實務案例庫,并且結合咨詢實務不斷更新,避免了單純的理論講解帶來的枯燥,讓學員能更好地理解和操作。

實戰性強:講師用有豐富的企業實務及咨詢經驗,并在授課過程中通過互動,幫學員答疑解惑,另外,還給學員提供大量實用的操作表單和工具。

 

課程時間長度

2~5天(根據模塊組合及講解詳細程度確定)

 

課程大綱

 

模塊

課時

涉及的內控法規及應用指引

內控基本框架、法規體系及常見問題

半天

內控基本規范

貨幣資金內控、財務報告的內控

半天

組織架構、人力資源、資金活動(營運)、財務報告

投融資及擔保的內控

半天

資金活動(投資、融資)、擔保

銷售內控

半天

銷售業務

采購、資產管理的內控

半天

采購業務、資產管理

全面預算管理及信息系統內控

半天

全面預算、內部信息傳遞、信息系統

內控體系合規要求、建設實施、評價及審計

半天

內控基本規范、內控評價指引、內控審計指引

 

模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)

引言:企業舞弊與風險防范

內部控制理論發展與框架

《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景

內控法規框架講解及內部控制主要要素

何為控制環境?

如何識別和評估風險?

如何設計控制活動?

如何進行信息溝通?

如何實施監督?

中國企業內控常見漏洞及對策

內控實務中常見控理解誤區 

有效內部控制的關鍵要素

 

模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點

組織結構及人員控制

銀行賬戶及印鑒管理

票據管理

收款環節控制要點

費用報銷及付款環節控制要點

會計核算與財務報告編制控制要點

財務分析與檢查的控制要點

 

模塊三:投融資及擔保的內控要點

投資內控

一、項目篩選

二、初步評估

三、盡職調查

四、投資決策與交易設計

五、合約履行

六、投后管理

七、投資退出

八、投資評估

融資內控

擔保管理

 

模塊四: 銷售業務管理的內控要點

銷售循環的主要業務流程概述

銷售循環的主要風險

銷售循環的關鍵控制要點

銷售定價

信用管理

銷售合同管理

發貨管理

收款管理

銷售循環內控實施方案

 

模塊五: 采購及資產管理的內控要點

采購循環的主要業務流程概述

采購循環的主要風險

采購循環的關鍵控制要點

請購審批

詢價比價

選擇供應商

采購合同管理

驗收付款

供應商評估

采購循環內控實施方案

 

資產管理內控要點

存貨管理

固定資產管理

無形資產管理

 

模塊六:全面預算及信息系統的內控

全面預算管理內控要點

全面預算概述及其指引解讀

編制全面預算的內控要點

全面預算跟蹤及調整的內控要點

全面預算考核的內控要點

全面預算管理需要注意的事項

信息系統及內部信息傳遞的內控要點

信息系統及內部信息傳遞指引解讀

內部信息傳遞的主要風險及應對

信息系統開發的內控要點

信息系統運行與維護的內控要點

 

模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計

上市公司及擬上市公司的內控合規要求

內控建設的主要步驟及要點

企業內控工作過程的有效工具

內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價

如何應對內控外部審計

 


 
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